老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯(cuò)了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補(bǔ)開票就按未開票收入申報(bào)增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報(bào)2季度增值稅,要先申報(bào) 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
@郭老師,收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)38.58,4月申報(bào)了增值稅,稅額 問
可是你這個(gè)是銷項(xiàng)稅額呀,借銀行存款38.58 貸營(yíng)業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點(diǎn)原因金額還結(jié) 問
你好,你這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個(gè)是依據(jù)哪個(gè)公式算來的,沒明白解析 問
你好同學(xué)! 能否詳細(xì)說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計(jì)算過程及答案解析 答

年終獎(jiǎng)個(gè)稅用現(xiàn)金收回分錄怎么做呢?計(jì)提年終獎(jiǎng)分錄怎么做
答: 你好!計(jì)提 借 管理費(fèi)用-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 發(fā)放 借 應(yīng)付職工薪酬-獎(jiǎng)金 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
年終獎(jiǎng)金怎么計(jì)提,分錄怎么做呢
答: 借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——獎(jiǎng)金
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
年終獎(jiǎng)入什么科目?計(jì)提年終獎(jiǎng)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 年終獎(jiǎng)入賬科目一般是按照企業(yè)財(cái)務(wù)制度來確定的,根據(jù)不同企業(yè)的情況,可能會(huì)有不同的科目,如“應(yīng)付職工薪酬”、“職工福利費(fèi)”等。 計(jì)提年終獎(jiǎng)會(huì)計(jì)分錄的一般做法是:以企業(yè)給予職工的年終獎(jiǎng)?lì)A(yù)算總額為基數(shù),按財(cái)務(wù)規(guī)定的比例計(jì)提職工年終獎(jiǎng)費(fèi)用。具體分錄如下: 借:應(yīng)付職工薪酬或職工福利費(fèi)(應(yīng)付賬款科目) 貸:銀行存款或現(xiàn)金(結(jié)算賬戶科目) 計(jì)提年終獎(jiǎng)的時(shí)機(jī)通常是會(huì)計(jì)期的末尾,也就是在每個(gè)會(huì)計(jì)期結(jié)束時(shí)計(jì)提,因此,計(jì)提年終獎(jiǎng)時(shí)要注意會(huì)計(jì)期的起止日期,以便正確計(jì)提職工年終獎(jiǎng)費(fèi)用并形成相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)憑證。


蘇蘇12345 追問
2019-01-12 18:04
汪晨老師 解答
2019-01-12 18:07
蘇蘇12345 追問
2019-01-12 20:24
汪晨老師 解答
2019-01-12 20:47