公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒開通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開發(fā)票嗎? 問
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開通全電的,自已開就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問
你好,可以的,操作沒問題 答

年中用軟件建賬時(shí)有預(yù)付賬款期初余額23000,但是資產(chǎn)負(fù)債表里沒有預(yù)付賬款,所以表的資產(chǎn)和負(fù)債倆邊起初余額查23000,年末這個(gè)能調(diào)平嗎?
答: 可以的,根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)來做就好了
老師,2024年12月資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款期末余額是負(fù)數(shù),我調(diào)到預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款,那2025年1月資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表年初余額的應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款年初余額負(fù)數(shù)還要調(diào)嗎
答: 你好,不要調(diào)整了,你要調(diào)整的話,和你去年12月末就不一樣了。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
以前手工做賬時(shí),2018.12.31賬簿總賬’預(yù)收帳款”期末余額110363.92,2018.12.31資產(chǎn)負(fù)債表“預(yù)收賬款”期末余額131165,2018.12.31資產(chǎn)負(fù)債表“應(yīng)收賬款”期末余額20801.08(前期預(yù)收賬款為負(fù)數(shù)時(shí)在應(yīng)收賬款中體現(xiàn))2019年1月份改用云會(huì)計(jì)軟件做賬,錄入期初余額時(shí),預(yù)收賬款期初余額是按賬簿110363.92錄入,還是按資產(chǎn)負(fù)債表中期末余額131165錄入?應(yīng)收賬款20801.08期初要錄入嗎?那么以后負(fù)債表每月都會(huì)有20801.08,這個(gè)能去掉嗎?
答: 不是有科目余額表嗎、按照那個(gè)來錄入就可以了


茫茫 追問
2019-01-12 16:49
小楊老師 解答
2019-01-12 16:51
茫茫 追問
2019-01-12 16:52
小楊老師 解答
2019-01-12 16:53
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2019-01-12 16:55
小楊老師 解答
2019-01-12 16:57