年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目得余額后,未交增值稅的科目余額在貸方么,不平呢,該怎么做呢
雅琴
于2019-01-12 16:02 發(fā)布 ??1793次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2019-01-12 16:03
您好,一般情況下,如果銷項大于進項的話,年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目得余額后,未交增值稅的科目余額在貸方,不平是對的,證明有需要明年初要繳納的增值稅。
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您好,一般情況下,如果銷項大于進項的話,年末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費科目得余額后,未交增值稅的科目余額在貸方,不平是對的,證明有需要明年初要繳納的增值稅。
2019-01-12 16:03:49

你看下上年末的應(yīng)交稅費各個明細科目余額,如果是平的,結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)該也是平的。
2017-02-10 21:04:05

你好,應(yīng)交增值稅可以有余額,就是欠的或留底的金額,
3級明細科目,未繳增值稅也可以有余額
2021-01-14 14:06:09

如果進項稅大于銷項稅,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-06-29 16:43:53

您好,月末時,進項,銷售項的余額結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。當(dāng)月把進項,銷項,轉(zhuǎn)出未交增值稅,三個明細科目的余額結(jié)平,或者年底結(jié)平都行。
2018-06-02 16:40:29
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雅琴 追問
2019-01-12 16:05
王雁鳴老師 解答
2019-01-12 16:06