年未,我司明細帳上進項稅額8O萬,銷項稅額85萬,最后銷項一進項=5萬,明細帳咱過結(jié)轉(zhuǎn)
自懷原始森林乾坤山莊
于2019-01-12 15:48 發(fā)布 ??646次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-01-12 15:50
借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――銷項 借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――進項稅額
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2019-01-12 15:50:28

您好,這是正常的結(jié)轉(zhuǎn),不存在什么問題的。
2019-05-16 21:55:19

借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅---銷項稅額 8 借應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅――轉(zhuǎn)出多交增值稅2 貸進項10 然后借應(yīng)交稅費――未交增值稅2 貸轉(zhuǎn)出多交增值稅2 。月末一般都留在應(yīng)交稅費――應(yīng)交增值稅這個科目里,其他子目斗轉(zhuǎn)平
2019-01-31 05:42:54

同學(xué)你好
很高興為你解答
銷項稅和進項稅都需要轉(zhuǎn)為0
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅20
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅20
2021-12-05 15:53:28

是的,不用留抵即可
2017-03-29 11:19:01
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