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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2015-12-14 16:23

出納手工現(xiàn)金曰記賬怎么登員工用費(fèi)用抵借款

鄒老師 解答

2015-12-14 16:25

借;管理費(fèi)用   貸;其他應(yīng)收款
不涉及出納現(xiàn)金日記賬的登記,借款的時候登記,報(bào)銷的時候不需要登記了

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出納手工現(xiàn)金曰記賬怎么登員工用費(fèi)用抵借款
2015-12-14 16:23:36
你好 這個相當(dāng)于是白條頂賬,你需要將這個白條給你的會計(jì),跟他說這有兩筆支出了
2022-03-01 21:17:20
您好,這樣的話,你只能自己保護(hù)好自己了,自己記一本賬吧,備查賬,或者搞一個單據(jù)交接單,交給會計(jì)的單據(jù)記錄好,讓會計(jì)簽字就行了。
2016-09-07 20:27:47
對于報(bào)銷費(fèi)用超過借款金額的出納記賬,首先應(yīng)做好借款金額的報(bào)銷。根據(jù)會計(jì)法規(guī),借款的總額應(yīng)在會計(jì)賬簿上記錄,然后將其分解為幾筆小額借款,每筆小借款記錄到會計(jì)賬簿上,并準(zhǔn)確標(biāo)明貸方和借方。在借貸登記時,應(yīng)記入負(fù)值,表示因報(bào)銷費(fèi)用超出作為報(bào)銷依據(jù)的借款金額,報(bào)銷金額已經(jīng)被折算為負(fù)值。最后,應(yīng)在會計(jì)賬簿上注明此事,并將費(fèi)用報(bào)銷憑證上的“差額”項(xiàng)寫入負(fù)值。這樣,貸方與借方之間的關(guān)系就會得到有效維護(hù),預(yù)算也會得到有效控制。
2023-02-20 13:22:57
出納應(yīng)根據(jù)報(bào)銷費(fèi)用的具體情況分類記錄,以便做出正確的賬務(wù)安排,如報(bào)銷的費(fèi)用超過借款金額的話,出納應(yīng)根據(jù)多出的部分,將其歸類到應(yīng)付費(fèi)用或借款賬戶下。在記賬時,應(yīng)特別注意賬目的準(zhǔn)確性,以確保賬后的收支平衡,保證財(cái)務(wù)會計(jì)統(tǒng)計(jì)信息的及時準(zhǔn)確性,提高財(cái)務(wù)會計(jì)管理的效率。
2023-02-20 13:22:41
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