
如果應(yīng)收賬款帳面余額與實(shí)際不相等,由于是以前年度帳務(wù)沒有記,實(shí)際應(yīng)收賬款,是別人己經(jīng)代付工資和運(yùn)費(fèi)了,但帳上沒有記工資費(fèi)用,所以應(yīng)收賬款直掛著賬,且金額較大,怎么處理比較好
答: 你好 沒記的就趕緊補(bǔ)進(jìn)去 你們帳實(shí)需要一致的
老師 你好,之前應(yīng)該是費(fèi)用沖抵應(yīng)收款 但是掛成其他應(yīng)該收款了 是以前年度的事
答: 你好,當(dāng)作科目差錯(cuò)調(diào)整一下
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度的做錯(cuò)了,要怎么改?分錄是借:銷售費(fèi)用,貸:應(yīng)收賬款
答: 沖紅原來的憑證,借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配紅字金額 貸應(yīng)收賬款紅字金額,
老師,調(diào)整往年的應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款這些科目是直接調(diào)整還是有涉及到以前年度損益這個(gè)過渡性科目呢?
以前年度的應(yīng)收賬款到賬 以前的稅都上好了 現(xiàn)在做收入還用上稅嗎以前是核定 現(xiàn)在是查賬
老師,以前年度的應(yīng)收賬款入錯(cuò)了 今年調(diào)回來 怎么調(diào)?就是入了應(yīng)收賬款-A公司 正確應(yīng)該是應(yīng)收賬款-B公司

