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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-07-01 09:53

你好,應(yīng)收賬款多掛了,與應(yīng)收賬款對應(yīng)的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?

追問

2020-07-01 09:57

本來應(yīng)收賬款是有1萬元,錯(cuò)掛成1.1萬元

追問

2020-07-01 09:58

對應(yīng)的科目是主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅

鄒老師 解答

2020-07-01 10:03

你好,那就這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),  貸;應(yīng)收賬款0.1萬

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你好,應(yīng)收賬款多掛了,與應(yīng)收賬款對應(yīng)的多掛了或者少入賬的科目是什么呢?
2020-07-01 09:53:33
嗯,可以的,摘要說明一下
2019-06-28 09:55:35
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2018-08-14 16:46:50
你好涉及損益科目的話 是要走這個(gè)科目來沖。 發(fā)下你去年的分錄 這樣好判斷怎么調(diào)整
2020-07-02 11:11:02
你好 是的 通過以前年度損益調(diào)整來做 。以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2020-03-06 16:06:00
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