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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-01-10 17:44

借,某成本費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出

夢語LXT 追問

2019-01-11 19:19

9月入了固定資產(chǎn)分錄和卡片,也是做你那分錄?折舊分錄怎么辦,因為后面又開了同等金額的進項票

小黎老師 解答

2019-01-12 08:18

你好,折舊按照調(diào)整后的固定資產(chǎn)價值計提后面的折舊額

夢語LXT 追問

2019-01-12 13:27

固定資產(chǎn)金額是沒變的,又要進項稅額轉(zhuǎn)出,相當于是11月入了一張,但發(fā)票備注有問題,12月進項稅額轉(zhuǎn)出開了負數(shù)發(fā)票,又重新開了一張,分錄怎么做

小黎老師 解答

2019-01-12 14:35

你好,自己開的紅字發(fā)票直接沖銷原分錄

夢語LXT 追問

2019-01-12 15:00

步驟怎樣啊

夢語LXT 追問

2019-01-12 15:01

第一筆是固定資產(chǎn)負數(shù)分錄   后面沖之前的折舊分錄,再做一筆進項稅額轉(zhuǎn)出?最后做正數(shù)固定資產(chǎn)分錄?

小黎老師 解答

2019-01-12 15:03

你好,你進項稅額轉(zhuǎn)出是一筆業(yè)務(wù),開紅字發(fā)票是另一筆業(yè)務(wù),不要混在一起處理

夢語LXT 追問

2019-01-12 15:06

那樣怎樣哦,因為金額都沒變化

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借,某成本費用,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-01-10 17:44:16
借:原材料/XX費用 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2019-01-08 17:30:20
做進項稅后,當月直接做進項稅額轉(zhuǎn)出,就是相當于沒有抵扣。進項稅額轉(zhuǎn)出不用紅字發(fā)票了。就是不抵扣就行了。
2017-09-27 10:07:51
你是因為啥需要進項轉(zhuǎn)出
2018-12-17 17:53:45
您好!借原材料 貸應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進稅額轉(zhuǎn)出)
2017-11-09 16:40:36
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