我想問一下,甲銷售產(chǎn)品給乙,價款100萬,稅是17萬,然后甲幫乙承擔(dān)17萬的稅,甲和乙應(yīng)該怎么做賬?
??
于2019-01-10 13:51 發(fā)布 ??1039次瀏覽
- 送心意
蒙蒙
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師
2019-01-10 14:31
你好,甲公司承擔(dān)了17萬的稅,相當(dāng)于這批商品原本117賣了100萬,
甲分錄如下:借:應(yīng)收賬款100
貸: 應(yīng)交稅費/增值稅(銷項稅)13.79
主營業(yè)務(wù)收入86.21
乙分錄如下:
借:原材料
銷項稅
貸:應(yīng)付賬款
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你好,甲公司承擔(dān)了17萬的稅,相當(dāng)于這批商品原本117賣了100萬,
甲分錄如下:借:應(yīng)收賬款100
貸: 應(yīng)交稅費/增值稅(銷項稅)13.79
主營業(yè)務(wù)收入86.21
乙分錄如下:
借:原材料
銷項稅
貸:應(yīng)付賬款
2019-01-10 14:31:04

1借應(yīng)收賬款226
貸主營業(yè)務(wù)收入200
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅26
2022-04-13 09:02:56

你好,質(zhì)量折讓應(yīng)當(dāng)沖減收入,現(xiàn)金折扣不影響收入的
所以收入金額=100*(1-3%)=97萬
2018-08-10 19:37:26

您好,可以這樣理解的。甲向乙購貨a產(chǎn)品,在乙方來看,甲承擔(dān)a產(chǎn)品的銷項稅,乙自己承擔(dān)進(jìn)項稅,乙應(yīng)該繳納的增值稅是銷項減去進(jìn)項,是甲承擔(dān)了乙的銷項稅。
2019-01-11 14:04:14

你好,同學(xué)。
你是哪方,你總的開具了500萬的發(fā)票給甲,原則上是甲要給你支付500萬
但是現(xiàn)在400萬給你支付了,另外的100萬你是作為甲和乙之間協(xié)議,由乙?guī)图状督o你
2019-10-14 21:09:18
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