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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-01-10 15:37

征收時就用增值稅緩息這個科目
你問什么增值稅可以不可以抵扣?退稅的不能抵扣
這個免稅的原材料是買進(jìn)還是賣出的

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征收時就用增值稅緩息這個科目 你問什么增值稅可以不可以抵扣?退稅的不能抵扣 這個免稅的原材料是買進(jìn)還是賣出的
2019-01-10 15:37:19
收到紅字發(fā)票后,要做的是紅沖下面的分錄 借 原材料 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
2019-08-01 11:12:00
你好,計(jì)入增值稅緩息科目就可以了
2019-01-10 17:10:59
這個普通發(fā)票不能抵扣增值稅,只能抵扣企業(yè)所得稅
2019-08-19 10:54:39
借 原材料 貸 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 紅沖這個分錄,用負(fù)數(shù)表示金額。 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理,但是申報(bào)增值稅時,要申報(bào)為進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。因?yàn)槟疽呀?jīng)認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-08-01 11:17:26
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