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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-01-10 11:21

年度累計(jì)盈利*0.25-前三季度的預(yù)繳的所得稅=四季度的納稅
請(qǐng)問(wèn)你四季度有納稅金額不

Cyx 追問(wèn)

2019-01-10 11:31

這是當(dāng)月月底計(jì)提所得稅的,我10月虧損還用計(jì)提嗎?我11月是盈利的。計(jì)提的時(shí)候是要把10月份虧損的減掉嗎。我不知道怎么計(jì)提

羅老師 解答

2019-01-10 15:03

10月虧損不用計(jì)提的,11盈利需要扣除10月的虧損后計(jì)提

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你好,是可以彌補(bǔ)的10月份虧損的,彌補(bǔ)后還要繳納所得稅的話 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2019-01-10 13:41:27
年度累計(jì)盈利*0.25-前三季度的預(yù)繳的所得稅=四季度的納稅 請(qǐng)問(wèn)你四季度有納稅金額不
2019-01-10 11:21:38
借;所得稅費(fèi)用 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 彌補(bǔ)虧損不需要做分錄的
2018-01-11 10:51:16
您好,分紅時(shí),借:利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn),貸:現(xiàn)金或者銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。企業(yè)是虧損的,這分紅不影響企業(yè)交納扎得稅的。
2019-05-09 20:53:42
您好,只要19年年末做了暫估,這部分費(fèi)用就可以追加到19年,沒(méi)有做暫估那么就需要留存材料向稅務(wù)局說(shuō)明原因,稅務(wù)局同意后可以追加計(jì)入19年
2020-05-26 10:51:45
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