国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-01-10 09:58

你好,是需要的。你的處理是可以的。

零度 追問

2019-01-10 10:03

老師,不需要從轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過渡的是嗎

月月老師 解答

2019-01-10 10:15

你好,應(yīng)該是有一步將你的分錄應(yīng)交稅金—未交增值稅換成應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金—未交增值稅

零度 追問

2019-01-10 10:37

那按我的分錄跳了轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目不做可以嗎

月月老師 解答

2019-01-10 10:38

你好,正確的做法是要有的。

零度 追問

2019-01-10 14:22

老師,我調(diào)過憑證了,幫我看看這分錄做的對嗎?

零度 追問

2019-01-10 14:23

還有一張

零度 追問

2019-01-10 14:36

老師,還有如果一家公司增值稅余的在借方,年末就不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的是嗎

月月老師 解答

2019-01-10 14:38

第二張
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)246882.15
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅

零度 追問

2019-01-10 14:40

是的

月月老師 解答

2019-01-10 14:43

你好,如果增值稅余額在借方
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

零度 追問

2019-01-10 15:16

好的,謝謝老師

月月老師 解答

2019-01-10 15:19

不客氣,麻煩給個五星好評,謝謝了。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是需要的。你的處理是可以的。
2019-01-10 09:58:04
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一 應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-08 22:10:44
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進(jìn)項大于銷項就是最后一個分錄
2020-02-27 11:26:39
你好,年末各明細(xì)科目是要結(jié)平的。
2019-01-15 22:25:09
您好,要結(jié)轉(zhuǎn)的,您具體有什么明細(xì)科目呢?一般情況下,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2019-01-08 22:21:03
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...