
申報增值稅,是小規(guī)模,時代開發(fā)票的,稅款已經(jīng)預(yù)繳了,但是申報表應(yīng)納稅合計與本期預(yù)繳稅額差了兩分錢,可以申報嗎?
答: 你好,可以申報的,申報稅額差異計入營業(yè)外收支
小規(guī)模增值稅納稅申報表里的代開專票系統(tǒng)自動計算的稅額,和企業(yè)實際分筆代開稅額合計相差0.01,增值稅額代開票時已預(yù)繳納,申報時應(yīng)交和預(yù)交差額怎么辦?
答: 現(xiàn)在申報有差額提交不了么,之前是調(diào)的是銷售額最后稅額和你預(yù)繳一樣,做賬可以不管,四舍五入原因可以忽略
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
填小規(guī)模申報表,有稅務(wù)局代開專票,以前是申報表自動帶出代開金額,現(xiàn)在要自己填,填了后出來的應(yīng)納稅額和預(yù)繳稅差了一分錢啊,本期應(yīng)補退稅-0.01,申報不了
答: 你好,申報表上可以改的吧,改成一樣的試試


西蘭花小姐 追問
2019-01-09 19:50
彩麗老師 解答
2019-01-09 19:51
西蘭花小姐 追問
2019-01-09 19:52
彩麗老師 解答
2019-01-09 19:52