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萬亮
于2018-10-14 18:01 發(fā)布 ??4092次瀏覽
彩麗老師
職稱: 初級會計師,中級會計師,審計師
2018-10-14 18:02
你好,差額計入營業(yè)外收支
萬亮 追問
2018-10-14 18:03
預繳稅額比申報金額多一分錢,現在要退一分
彩麗老師 解答
2018-10-14 18:06
增值稅申報表本期已預交金額是你手動填的嗎?申報造成1分的差異不會退
預繳955.35元,申報時顯示稅額955.34,本期應補退稅額-0.01
2018-10-14 18:07
申報表已經提交申報了嗎?
2018-10-14 18:19
不是,系統(tǒng)自動生成
2018-10-14 18:20
沒提
2018-10-14 18:21
把數據改成跟實際預交稅額一致
2018-10-14 18:23
要在不含稅銷售額加2角,預繳數據與申報數據一
2018-10-14 18:24
修改之后會不會影響票表稅比對不通
2018-10-14 18:26
改成實際代開發(fā)票的金額,才能正常申報增值稅
2018-10-14 18:33
實際代開增值稅不含稅額31884.65,實際預繳稅額955.34,申報表顯示稅額955.34
2018-10-14 18:39
實際代開不含稅額改成31884.85,預繳稅額與申報稅額一致,會不會影響票表稅比對不通過
實際預交稅額跟系統(tǒng)自動帶入的金額一致的啊,那你怎么說有1分錢差異
2018-10-14 21:44
實際代開金額不含稅31844.65
2018-10-15 08:57
在增值稅申報表主表第3欄填31844.65,23欄填955.34
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彩麗老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
★ 4.99 解題: 16467 個
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萬亮 追問
2018-10-14 18:03
彩麗老師 解答
2018-10-14 18:06
萬亮 追問
2018-10-14 18:06
彩麗老師 解答
2018-10-14 18:07
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2018-10-14 18:19
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彩麗老師 解答
2018-10-14 18:26
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2018-10-14 18:33
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2018-10-14 18:39
彩麗老師 解答
2018-10-14 18:39
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2018-10-14 18:39
萬亮 追問
2018-10-14 21:44
彩麗老師 解答
2018-10-15 08:57