
2018年12月小規(guī)模納稅人從稅務(wù)局代開(kāi)出500元安裝費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填啊,是新開(kāi)公司,12月份只有這一筆業(yè)務(wù)
答: 你好,財(cái)務(wù)報(bào)表是需要按科目匯總表填寫(xiě)的,先把個(gè)各科目余額結(jié)出來(lái)
是增值稅小規(guī)模,2018年12月份去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)業(yè)發(fā)票,2019年1月份去稅務(wù)局作廢開(kāi)紅字發(fā)票,3月份去稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候扣繳增值稅減去之前1月份紅字發(fā)票的增值稅金額93.2元,這個(gè)月季報(bào)的時(shí)候,這93.2元應(yīng)該填寫(xiě)報(bào)表哪一欄上?
答: 同學(xué)。在稅局代開(kāi)那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們單位是小規(guī)模納稅人,2019年12月份在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票120萬(wàn),在稅務(wù)局就把增值稅34951.45元和城建稅1223.29元都繳納了,12月份還有其他業(yè)務(wù)收入5601.93元增值稅168.07元,這帳該怎么處理呢?
答: 你好,借銀存120貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅34951.45/城建稅1223.29貸銀存 借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5601.93,應(yīng)交稅費(fèi)168.07 然后12月末計(jì)提借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)(需要加普票的)

