
本期增值稅由于上期有留底稅額,所以12月不用交增值稅,做賬還需要做增值稅這一筆嗎?計(jì)提附加稅也不用計(jì)提嗎?
答: 你之前進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以,沒(méi)有增值稅不用計(jì)提附加稅。
增值稅有留底時(shí)怎么計(jì)提營(yíng)業(yè)稅金及附加
答: 我們這個(gè)月得銷(xiāo)項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅后應(yīng)交的增值稅金額為13789.23,但是我們上個(gè)月有5400的增值稅留底,我想請(qǐng)問(wèn),我們的城建稅等稅金是按13789.23的7%來(lái)計(jì)提,還是13789.23-5400后的8389.23來(lái)計(jì)提?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師延期繳納增值稅,用下月留底稅額抵減本月增值稅,那附加稅需要這個(gè)月計(jì)提嗎?還是交多少增值稅交多少附加稅
答: 你好 應(yīng)該是這月留底 抵增值稅 怎么下月留底可以抵這月增值稅 附加稅是你本月需要繳納增值稅就需要計(jì)提 不需要繳納就不需要計(jì)提
請(qǐng)問(wèn),我上期有留底稅額,本期在計(jì)算稅金及附加時(shí),是否用本期應(yīng)交增值稅金額減去上期留底稅額后計(jì)算稅金及附加?
公司上月有增值稅留抵,做當(dāng)月的附加稅時(shí),是按當(dāng)月的增值稅稅額計(jì)提,還是減去留抵之后的稅額計(jì)提?。?/a>

