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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-01-09 16:18

同學您好 
您之前是不是做過 
借:原材料等 
     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅費) 
    貸:應(yīng)付賬款 
是嗎? 
祝您工作順利

楊妞妞 追問

2019-01-09 16:20

謝謝,

宸宸老師 解答

2019-01-09 16:22

如果是的話,您就 
“應(yīng)付單據(jù)處理”~“應(yīng)付單據(jù)錄入”~方向“負向”。 
把上面的分錄紅沖就可以了。 
 
祝您工作順利,滿意記得五星好評哦~~~

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同學您好 您之前是不是做過 借:原材料等 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅費) 貸:應(yīng)付賬款 是嗎? 祝您工作順利
2019-01-09 16:18:17
借;應(yīng)付賬款 貸;庫存商品 應(yīng)交稅費(進項稅額) 就是這一個分錄
2017-01-06 14:47:43
你好!你之前的發(fā)票入賬了嗎
2019-08-30 11:36:08
借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額)
2017-07-05 15:20:21
你好!單獨開的紅字發(fā)票計入營業(yè)外收入
2020-01-05 12:25:10
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