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送心意

王t老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-09 13:29

借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬

冰山上的雪蓮 追問

2019-01-09 18:06

借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi); 
貨:應(yīng)付職工薪酬;這樣對嗎?

王t老師 解答

2019-01-09 18:32

對的,可以,應(yīng)付職工薪酬也可以在應(yīng)付工資下設(shè)明細(xì)科目,與在崗員工區(qū)分

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借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-01-09 13:29:18
勞務(wù)派遣公司全額開票時(shí)差額納稅怎么做分錄 不知道你們是不是一般納稅人 是的話,取得收入的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí): 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額抵減 貸:銀行存款 月底的時(shí)候看應(yīng)交增值稅余額在哪邊。在借方的話不用處理。在貸方的話表示你要交稅。 小規(guī)模納稅人的話,發(fā)生收入時(shí): 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí): 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
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