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送心意

王t老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-01-09 13:17

借:管理費用/制造費用/銷售費用等 12000 
貸:應(yīng)付職工薪酬 12000 
 
借:應(yīng)付職工薪酬 12000 
貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅500 
       其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款 1500 
       銀行存款 10000

王t老師 解答

2019-01-09 13:18

借:管理費用/制造費用/銷售費用等 
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 
 
借:應(yīng)付職工薪酬-社保 
貸:銀行存款

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借:管理費用/制造費用/銷售費用等 12000 貸:應(yīng)付職工薪酬 12000 借:應(yīng)付職工薪酬 12000 貸:應(yīng)交稅費-個人所得稅500 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款 1500 銀行存款 10000
2019-01-09 13:17:24
你好, 計提工資 借:管理費用—工資12000 貸:應(yīng)付職工薪酬 12000 借:應(yīng)付職工薪酬12000 到:銀行存款10000 其他應(yīng)收款—個人社保2000 支付社保時 借:其他應(yīng)收款—個人社保2000 管理費用—單位社保 4000 嗲:銀行存款 6000
2019-05-22 16:59:01
您好 計提 借:管理費用——工資等 12000 管理費用——單位社保費等 4000 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 12000 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費等 4000 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 12000 貸:其他應(yīng)收款——個人社保費 2000 銀行存款 10000 上交 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費等 4000 其他應(yīng)收款——個人社保費 2000 貸:銀行存款 6000
2019-05-22 17:24:59
你好,首先我要告訴你,個人承擔(dān)部分不用計提,1 計提時借管理費用等-工資 管理費用-社保(單位部分) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 2 發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款(或其他應(yīng)收款)-個人社保 貸應(yīng)交稅費 -個稅 貸銀行存款。,3交稅交社保 借其他應(yīng)付款(或其他應(yīng)收款) 借應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款
2018-08-28 13:35:58
他這個分錄不對,個人負(fù)擔(dān)的應(yīng)該在應(yīng)付職工薪酬里面是沒有錯的,但是它計提的數(shù)應(yīng)該都在工資里面,借管理費用,工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資。
2021-08-24 11:22:07
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