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送心意

文老師

職稱中級職稱

2019-01-09 12:31

這是以前多交的增值稅稅款,抵本期應(yīng)交的增值稅,假如沒有多交的情況下,交稅的時候,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款,現(xiàn)在就是不需要銀行交,因為原來有多交,余額應(yīng)該是在借方,所以現(xiàn)在貸應(yīng)交稅費--多交增值稅以后,多交增值稅就平了

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你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
個人建議還是按上面的多步驟進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費——未交增值稅。注意如果月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,是不需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務(wù)處理。
2017-07-10 13:07:11
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進(jìn)項稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2019-01-07 12:09:13
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