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陽光
于2019-01-09 10:02 發(fā)布 ??702次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2019-01-09 10:43
10月開紅字是沖回10-12月的銷售額。
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小規(guī)模代開專票沖紅和作廢怎么申報增值稅
答: 你好!作廢就直接不用填寫了。沖紅的時候填寫負(fù)數(shù)就可以了
9月代開的專票,10月紅沖了。10-12月沒開票,就稅局代開紅沖?,F(xiàn)在申報10-12月的增值稅,申報表是填寫0么?
答: 你好,10月份紅沖的發(fā)票,申報表應(yīng)該寫負(fù)數(shù)吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
代開的專票沖紅了在增值稅納稅申報表里如何處理?
答: 你好,按正數(shù)減去負(fù)數(shù)之后的金額申報
小規(guī)模代開增值稅專用發(fā)票,在本季度紅沖了,7月應(yīng)該怎么申報增值稅呢?
討論
小規(guī)模,同一季度有代開專票,和紅沖普票,增值稅申報表怎么填寫
增值稅專票跨月沖紅,增值稅如何申報?
小規(guī)模納稅人,跨季度紅沖了稅局代開的專票,稅費已繳納,但是紅沖了沒有再繼續(xù)代開,現(xiàn)在怎么申報增值稅呢?
6月開的發(fā)票7月初去紅沖的,那增值稅申報表上填的稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票銷售額填的是紅沖后新開的金額吧?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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