
年末還有待認(rèn)證發(fā)票余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢??
答: 你好,這個(gè)待認(rèn)證已經(jīng)做費(fèi)用處理了嗎
年末還有待認(rèn)證發(fā)票余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢?
答: 這個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn),你沒認(rèn)證做借xx 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月有認(rèn)證發(fā)票,但月末結(jié)賬時(shí)轉(zhuǎn)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)沒有余額轉(zhuǎn),是什么情況導(dǎo)致的,查賬有進(jìn)項(xiàng)入賬的都有
答: 你好,你把發(fā)票都認(rèn)證了,那怎么還有待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)約呢
年末還有待認(rèn)證發(fā)票余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢??待認(rèn)證沒有做費(fèi)用處理
已勾了認(rèn)證發(fā)票,但發(fā)票聯(lián)未入賬和發(fā)票聯(lián)已入賬,但未勾選認(rèn)證的賬務(wù),要怎樣處理呀?


會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2019-01-10 16:27
maize老師 解答
2019-01-10 16:31