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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-01-09 10:20

你好,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-09 10:22

那還沒有做費用要不要做進(jìn)費用呢

鄒老師 解答

2019-01-09 10:31

你好,如果你想入賬,是可以計入費用核算的,也可以等到認(rèn)證了在入賬

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-09 10:37

到明年認(rèn)證了同時入賬做費用,那這個費用不是當(dāng)期的呀?這個費用是去年的呀老師?

鄒老師 解答

2019-01-09 10:46

你好,那你可以當(dāng)年做費用處理,稅額部分計入待認(rèn)證進(jìn)項稅額就是了

會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2019-01-09 10:50

把費用留到明年做可以嗎?

鄒老師 解答

2019-01-09 10:58

你好,可以,但是就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算了

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你好,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了
2019-01-09 10:20:59
你好,這個待認(rèn)證已經(jīng)做費用處理了嗎
2019-01-09 10:05:25
這個不需要結(jié)轉(zhuǎn),你沒認(rèn)證做借xx 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 認(rèn)證做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
2019-01-09 10:44:06
你好 因為你這個暫估入庫的商品銷售了 即結(jié)轉(zhuǎn)了成本
2019-09-20 16:17:51
你好,你把發(fā)票都認(rèn)證了,那怎么還有待認(rèn)證的進(jìn)項約呢
2022-03-23 15:16:53
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