
年末還有待認(rèn)證發(fā)票余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個賬務(wù)怎么處理呢??待認(rèn)證沒有做費用處理
答: 你好,把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了
年末還有待認(rèn)證發(fā)票余額,怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?這個賬務(wù)怎么處理呢??
答: 你好,這個待認(rèn)證已經(jīng)做費用處理了嗎
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問,我的庫存余額少于我的未認(rèn)證發(fā)票金額很多,這是什么原因?(前提是我末認(rèn)證發(fā)票一到就暫估入庫了的),
答: 你好 因為你這個暫估入庫的商品銷售了 即結(jié)轉(zhuǎn)了成本
員工報銷一張住宿費專用發(fā)票,實報金額小于發(fā)票金額,發(fā)票已認(rèn)證,賬務(wù)處理怎么做?
去年付了水費,我做了費用,當(dāng)時沒有認(rèn)證發(fā)票,現(xiàn)在我把這張發(fā)票認(rèn)證了,這個賬如何處理和調(diào)整?
公司收到一張服務(wù)費專票,票面1500,實際付款850,發(fā)票認(rèn)證是全額認(rèn)證,賬務(wù)上怎么處理
去稅務(wù)所認(rèn)證發(fā)票,因為是去年開的,有2張費用發(fā)票認(rèn)證不了,,我就直接做費用,可以嗎


會計學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問
2019-01-09 10:22
鄒老師 解答
2019-01-09 10:31
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2019-01-09 10:37
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2019-01-09 10:46
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2019-01-09 10:50
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2019-01-09 10:58