
本年跨年轉(zhuǎn)下月留抵增值稅只做一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年銷項稅額的分錄可以嗎?如果不對應(yīng)該怎么做?
答: 沒明白什么意思。應(yīng)交稅費增值稅科目每個月末都是期末余額為零啊
在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項稅額和進(jìn)項稅額的時候,如果進(jìn)項大于銷項,是不是進(jìn)項只結(jié)轉(zhuǎn)一部分,結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)額最多等于銷項的數(shù)額,剩余作為留抵的下月再結(jié)轉(zhuǎn)對嗎?那剩余的部分需要做一筆分錄轉(zhuǎn)到留抵的科目嗎?還是不用管它,下月結(jié)轉(zhuǎn)銷項的時候看情況結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 你好,都不用結(jié)轉(zhuǎn),留下個月抵扣銷項稅額
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
本月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月末增值稅需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?如何寫分錄?留抵稅額怎么反應(yīng)?
答: 你好,不用寫分錄 體現(xiàn)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的借方余額

