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送心意

吳少琴老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-07 11:30

是不是操作社保次月減員 是的

一直都在路上 追問(wèn)

2019-01-07 11:31

不應(yīng)該當(dāng)月減員對(duì)吧?那如果員工當(dāng)月上社保,次月扣社保的時(shí)候是扣一個(gè)月的還是兩個(gè)月的?

吳少琴老師 解答

2019-01-07 11:32

社保當(dāng)月扣當(dāng)月的,你當(dāng)月員工還在,次月減員,如果你單位和員工有約定,當(dāng)月離職當(dāng)月減就當(dāng)月減員

一直都在路上 追問(wèn)

2019-01-07 11:34

老師是這樣的。這個(gè)員工20號(hào)離職的,我是不是應(yīng)該下個(gè)月給他操作減員。然后,如果這個(gè)員工11月來(lái)的公司,我給他上了社保,是不是就是下個(gè)月30號(hào)發(fā)工資的時(shí)候我要扣他兩個(gè)月社保

吳少琴老師 解答

2019-01-07 11:38

11月的員工上班,12月發(fā)工資扣11月社保

一直都在路上 追問(wèn)

2019-01-07 11:45

老師那我說(shuō)的對(duì)嗎,因?yàn)樗?1月上班的,我11月就給他上社保了,然后12月30號(hào)的時(shí)候我應(yīng)該扣他兩次社保吧,一個(gè)是10月社保一個(gè)是11月社保

吳少琴老師 解答

2019-01-07 11:48

他11月才上班為什么扣10月申報(bào),他10月和你們單位有關(guān)系嗎

一直都在路上 追問(wèn)

2019-01-07 11:59

社保是當(dāng)月上上月的啊

一直都在路上 追問(wèn)

2019-01-07 12:00

11月上班我11月就給他上社保了啊然后12月發(fā)11月12月工資,我肯定扣兩個(gè)月社保啊

吳少琴老師 解答

2019-01-07 12:03

那你可以扣他兩個(gè)月社保

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是不是操作社保次月減員 是的
2019-01-07 11:30:15
一般是25號(hào)之前操作的
2021-08-27 15:25:29
你好 這個(gè)你最好是問(wèn)下你們社保局那邊 我們這邊是社保增減員截止時(shí)間:每月3日前報(bào)當(dāng)月減員,每月28日前報(bào)當(dāng)月增員。
2019-09-04 17:03:01
你好 ?是的??現(xiàn)在要進(jìn)行減員操作
2021-09-18 10:31:57
你好,一般23號(hào)前都可以減員的,具體要根據(jù)當(dāng)?shù)匾?guī)定來(lái)操作。
2018-08-29 14:55:07
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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