公司是自然人獨資,現(xiàn)在更換法定代表人需不需要繳 問
您好,要交個稅和印花稅 答
如何設(shè)置滿足兩行條件,一個數(shù)值,固定數(shù)值,自己數(shù),不 問
=IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學(xué)你好 這個就可以 答
老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問
按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。 答
非同一控制下企業(yè)合并,如何以評估日凈資產(chǎn)價值為 問
你好同學(xué)! 同學(xué)的這個想法是超出了考試的范疇了,這個問題實際是需要分情況討論的 如果同學(xué)所的說的長投是個權(quán)益法核算的,那么此時這個分錄是沒有問題 如果同學(xué)所說的長投是個成本法核算的,這就意味著這個長投在合并報表中會被抵消,相關(guān)的增值實際應(yīng)該體現(xiàn)為具體的資產(chǎn),那么最終體現(xiàn)在合并報表的金額實際應(yīng)該落實到相關(guān)的資產(chǎn)中 答
老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 問
1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X 答

為什么物業(yè)公司收到一整年的物業(yè)費沒用預(yù)收賬款直接用主營業(yè)務(wù)收入?并且沒有計提銷項稅額?
答: 您好,那他們的做法是錯誤的
老師,物業(yè)公司借方:應(yīng)收賬款,(整年需要收的物業(yè)費)貸方:不想用主營業(yè)務(wù)收入體現(xiàn)(因為還沒收到款)那貸方用什么科目代替
答: 你好,用預(yù)收賬款來做。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
物業(yè)公司收物業(yè)費能不能這樣做,一次性收到一年物業(yè)費,收到時全部確認為收入,沒交的業(yè)主不通過應(yīng)收賬款計提,預(yù)收的物業(yè)費掛預(yù)收賬款、每月結(jié)轉(zhuǎn)收入可以嗎
答: 您好,學(xué)員,對于第一項一次性收到的物業(yè)費,若未開具發(fā)票,可分期確認收入。物業(yè)管理公司預(yù)收的物業(yè)費,屬于在發(fā)生應(yīng)稅行為之前收到的款項,不屬于收訖銷售款項,不能按照該時間確認納稅義務(wù)發(fā)生。物業(yè)管理公司采取預(yù)收款方式收取業(yè)主物業(yè)費的,應(yīng)按照發(fā)生應(yīng)稅行為的時間,分期確認銷售收入;先開具發(fā)票的,于開具發(fā)票的當(dāng)天確認銷售收入。
老師,一般納稅人銷售貨物開普票時,分錄為,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—銷項稅額 這樣嗎?我記得開普票是直接計入主營業(yè)務(wù)收入,沒有計銷項稅額。這是為什么呢?
物業(yè)公司2月份收到3月份的物業(yè)費并且發(fā)票已開,貸方應(yīng)該是主營業(yè)務(wù)收入而不是預(yù)收賬款吧?
你好,老師!物業(yè)公司(主營物業(yè)管理服務(wù))預(yù)收2月份的水電物業(yè)費,發(fā)票沒開,款已收,是借銀行存款,貸預(yù)收賬款嗎? 用計算增值稅銷項稅嗎
物業(yè)公司跨年度預(yù)收物業(yè)費,主營業(yè)務(wù)收入的確認在會計上和稅務(wù)上有沒有差異?


哇咧喵~ 追問
2019-01-06 10:22
哇咧喵~ 追問
2019-01-06 10:22
暖暖老師 解答
2019-01-06 10:27
哇咧喵~ 追問
2019-01-06 10:28
暖暖老師 解答
2019-01-06 10:29