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萌噠噠的小蘿卜
于2019-01-05 16:01 發(fā)布 ??1393次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級會計師
2019-01-05 16:03
你好,可以的! 借股東錢的時候 借銀行存款 貸其他應付款 利潤分配的時候 借其他應付款 貸利潤分配 注意喲,這么做,涉及個人所得稅的!
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-01-05 16:04
好的,可以沒發(fā)票嗎
2019-01-05 16:25
我的分錄是這么做的:因每月做的結轉所以年終只要把本年利潤的借貸相減后做分錄是嗎?1、借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤 2、利潤分配-提取盈余公積金 貸:盈余公積 3、其他應付款-xx 貸:利潤分配,這樣做對嗎老師
老江老師 解答
2019-01-05 16:29
利潤分配,不是開發(fā)票的業(yè)務 對的,沒錯!
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師其他應付款在借方,實際上是平了,要調整怎樣做分錄把它調平
答: 你好 借:其他應付款 帶:營業(yè)外收入
老師,請問一下,掛其他應付款后,對方還錢了怎么做分錄,是借銀存,借其他應付款的紅字(因為不想掛多頭),這樣可以嗎?
答: 您好,同學,您可以這樣寫分錄。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
單位向其他單位借入款項,財務會計用其他應付款科目,預算會計要做分錄嗎?
答: 發(fā)生暫收款項預算會計要做的 借:資金結存-貨幣資金 貸:其他預算收入
其他應付款里有錢,是負的,現(xiàn)在想把這筆錢提出來,怎么做分錄?
討論
老師,我們2018年四月有筆保險公司理賠給我公司車輛的款400打到咋們公戶了,前會計做分錄借銀行貸其他應付,關鍵前面沒掛保險公司的賬,他這樣做現(xiàn)在導致其他應付款貸方,弄成我公司倒欠保險公司400了,這種情況咋處理老師,咋調賬
請問我其他應付款法人貸方余額17059.我要注銷公司,這比怎么做分錄做平
老師,這樣做分錄,那其他應付款就增多了呢
老師,公司之前公賬沒開戶下來的時候,法人墊付了押金和兩個月的房租,對應月份沒有記賬,現(xiàn)在要給法人報銷押金和兩個月的房租,應該怎么做分錄呢?之前的憑證沒有寫過其他應付款-法人
老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.99 解題: 34811 個
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萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-01-05 16:04
萌噠噠的小蘿卜 追問
2019-01-05 16:25
老江老師 解答
2019-01-05 16:29