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送心意

小楊老師

職稱,中級會計師

2019-01-05 10:04

你抄稅了嗎?要先抄稅,然后報稅,然后在清卡

優(yōu)美 追問

2019-01-05 10:05

優(yōu)美 追問

2019-01-05 10:06

這樣是不是抄報稅了

小楊老師 解答

2019-01-05 10:07

是的,已經(jīng)清卡成功了,看鎖死日期是2月,表示就是12月已經(jīng)清卡成功啦

優(yōu)美 追問

2019-01-05 10:48

我還沒清卡呀,

優(yōu)美 追問

2019-01-05 10:48

要是沒報完稅就清卡了怎么辦

小楊老師 解答

2019-01-05 11:01

航天稅控盤只要登錄上去就會自動抄稅和清卡的,還沒有報稅你就繼續(xù)去報稅就好了,沒有影響的

優(yōu)美 追問

2019-01-05 11:06

哦,那我現(xiàn)在繳稅款出現(xiàn)問題,問題提示

優(yōu)美 追問

2019-01-05 11:07

小楊老師 解答

2019-01-05 13:30

這個提示和你們清卡沒關(guān)系啊,說的是收款單位代碼和付款行代碼不一致

優(yōu)美 追問

2019-01-05 13:32

那我應該怎么辦

小楊老師 解答

2019-01-05 13:35

等到下周一,去稅局大廳咨詢和申報吧

優(yōu)美 追問

2019-01-05 13:36

嗯謝謝

小楊老師 解答

2019-01-05 13:37

嗯嗯嗯,不客氣,祝您工作愉快

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相關(guān)問題討論
你抄稅了嗎?要先抄稅,然后報稅,然后在清卡
2019-01-05 10:04:10
你好 你已經(jīng)報了就別重復去報了
2021-01-09 10:30:57
,將申報表里預繳稅款與實際填寫一致,稅務系統(tǒng)不會錯的
2020-05-15 16:43:34
您好,直接按錯誤稅率申報,如果還是不行,只能到稅務局報稅大廳窗口進行非正常申報處理了。
2019-01-14 13:47:18
先點抄稅 -上報匯總 再報稅 -清卡 你去稅盤里看一下 是不是沒抄稅 成功
2019-04-08 19:46:18
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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