哪位老師有采購報(bào)表的模版? 問
你好你可以在這里搜索下載。 就搜索采購 答
公司會(huì)收取物流卸貨費(fèi),有的司機(jī)沒有手機(jī)銀行,無法 問
可以現(xiàn)金收取,再存入公戶 答
你好老師,請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時(shí)出庫 問
同學(xué),你好 借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品 答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會(huì)計(jì)分錄 問
? 計(jì)提匯算所得稅 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 交稅???????????? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸:銀行存款 答
(如果讓原來的老師答就最好啦,最新的情況是這樣)情 問
在簡化假設(shè)下(主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本),每月固定成本 11.5 萬元,單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元,盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡 答

當(dāng)月稅務(wù)局代開發(fā)票,交了增值稅怎么做分錄例如收入97087.39 增值稅2912.62當(dāng)場已扣分錄:借:銀行存款100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入97087.39 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金2912.62貸:銀行存款2912.62是這樣處理的嗎
答: 你好! 對(duì)的。
你好:發(fā)現(xiàn)去年已結(jié)賬的記賬憑證錄入有誤,怎么更正。錯(cuò)誤:借:主營業(yè)務(wù)收入:100000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,應(yīng)收賬款97087.38 正確的應(yīng)該是:借:應(yīng)收賬款:100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅:2912.62 ,主營業(yè)務(wù)收97087.38
答: 涉及收入錯(cuò)誤這個(gè)我的看法是反結(jié)賬去修改,要不你這個(gè)只能做借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整,
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有張已收款的發(fā)票今年開負(fù)數(shù)。借:銀行存款 -3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入-2912.62 應(yīng)交增值稅-87.38 。然后重新開票 ,分錄 借:銀行存款 3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2912.62 應(yīng)交增值稅87.38 這樣嘛?如果是這樣 我銀行存款實(shí)際沒有增加,導(dǎo)致我銀行日記賬和分錄賬 會(huì)有銀行存款3000差異哎
答: 您好 銀行存款科目用應(yīng)收賬款科目代替下 不要寫銀行存款


周周的注會(huì) 追問
2019-01-04 18:38
周周的注會(huì) 追問
2019-01-04 18:39
蔣飛老師 解答
2019-01-04 18:46
蔣飛老師 解答
2019-01-04 18:46