
如果本年度之前的暫估想要繳稅,沖之前的暫估怎么做賬啊
答: 以前年度的嗎?發(fā)票到了沒(méi)有
如果之前的暫估想要繳稅,怎么做賬啊
答: 你好!匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
答: 1.沒(méi)有差額發(fā)票就貼后面,有差額這個(gè)金額不大就做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) /管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 2 早期是可以的,年報(bào)和4季度申報(bào)是可以不一樣,這個(gè)就可以反結(jié)賬做19年賬上,匯算清繳按新的報(bào)就可以,不過(guò)現(xiàn)在我看部分學(xué)員反饋說(shuō)有稅局說(shuō)年報(bào)和季報(bào)是需要一致的,你看你們那邊口徑是啥?
如果之前暫估5000的材料,暫估的都領(lǐng)用完了,但是現(xiàn)在來(lái)的材料只有600,分錄要怎么做?
外購(gòu)入庫(kù)的有些還沒(méi)有來(lái)發(fā)票,先暫估入賬,到后面如果來(lái)發(fā)票了,該怎么做分錄,要對(duì)應(yīng)之前暫估的嗎?
2020年成本票暫估有超支差,在做匯算清繳時(shí)做了納稅調(diào)增,之前記得是借庫(kù)存商品,貸應(yīng)付賬款暫估。調(diào)增后想消除這筆暫估,要怎么做分錄?

