平常在增值稅申報(bào)表上申報(bào)的免、抵、退辦法出口銷售額在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)完成后,出現(xiàn)什么情況是需要補(bǔ)稅的呢?
多米
于2019-01-03 13:42 發(fā)布 ??1531次瀏覽
- 送心意
翁老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-01-03 13:51
你好!出口軟件申報(bào)出口沒有疑點(diǎn)之后,你就可以申報(bào)增值稅了,提現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上,就是你由于申報(bào)出口導(dǎo)致你產(chǎn)生附表二第18欄數(shù)據(jù),如果這一欄金額+你內(nèi)銷銷項(xiàng)稅金額>你的進(jìn)項(xiàng)稅金額,你就需要繳稅了。
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你好!出口軟件申報(bào)出口沒有疑點(diǎn)之后,你就可以申報(bào)增值稅了,提現(xiàn)在增值稅申報(bào)表上,就是你由于申報(bào)出口導(dǎo)致你產(chǎn)生附表二第18欄數(shù)據(jù),如果這一欄金額+你內(nèi)銷銷項(xiàng)稅金額>你的進(jìn)項(xiàng)稅金額,你就需要繳稅了。
2019-01-03 13:51:17

您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月沒有出口報(bào)關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)帶出,但實(shí)際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報(bào),然后等到真正出口的時(shí)候,開沖紅發(fā)票,一正一負(fù)等于0,所以到時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào),到時(shí)候出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報(bào)的數(shù)字會(huì)不會(huì)不一樣了,這種情況只能各報(bào)各的,具體可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認(rèn)一下,謝謝。
2019-05-19 17:16:18

你好,同學(xué)。需要的,先在退稅系統(tǒng)申報(bào)然后在電子稅務(wù)局申報(bào)。
2020-03-22 18:04:18

您好,生產(chǎn)型出口企業(yè),上個(gè)月沒有出口報(bào)關(guān),但是出口銷售發(fā)票先開出來了,所以申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)帶出,但實(shí)際還沒有出口,然后出口退稅系統(tǒng)那里不需要申報(bào),然后等到真正出口的時(shí)候,開沖紅發(fā)票,一正一負(fù)等于0,所以到時(shí)申報(bào)增值稅的時(shí)候免稅銷售額系統(tǒng)帶岀來的數(shù)字是0,但是有出口所以要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào),到時(shí)候出口退稅申報(bào)系統(tǒng)的數(shù)字和增值稅申報(bào)的數(shù)字會(huì)不會(huì)不一樣了,這種情況只能各報(bào)各的,具體可以咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或者12366熱線確認(rèn)一下,謝謝。
2019-05-19 17:16:25

你好,這個(gè)可以的哦
2019-10-16 20:01:03
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多米 追問
2019-01-03 15:16
翁老師 解答
2019-01-03 15:36