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老師,我現(xiàn)在申報個體戶經營所得,稅種認定是按月,但是申報表的日期是1到5月,我是填本年的數(shù)據(jù)還是填本月的數(shù)據(jù)申報
增值稅申報填表時并沒有發(fā)現(xiàn)填錯就申報并繳稅,金稅三期會根據(jù)金稅盤上報數(shù)據(jù)自動檢測出申報表的錯誤并補充申報或更正申報嗎?
退稅申報數(shù)據(jù)自檢時提示:申報的美元離岸價(42727.32)超過報關單電子數(shù)據(jù)中的(1412.84),請確認企業(yè)申報數(shù)據(jù)是否有誤
進項已認證,能否選擇不全部抵扣,增值稅申報附表2,26欄,本期認證相符且本期未申報抵扣,填入數(shù)值,能否下期再申請抵扣?

