
想問一下老師,年底了,賬上有股東對公司的借款,我都在其它應收款里面掛著,年底會不會有稅務風險?還有年底結賬需要注意哪些問題。哪些科目有必要得調(diào)整一下?謝謝了
答: 最好沖平,否則稅務按個人收入處理交個稅就麻煩了
老師好,本應在應收款的科目錯記在了應付,已經(jīng)結賬了,這月怎么調(diào)整過來?能直接借應收,貸應付來調(diào)賬嗎?
答: 您好 請問錯誤分錄怎么寫的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
同一個往來單位,其他應收借方4295144.25,預付賬款貸方2496332.63,怎么全部調(diào)整到其他應收款這一個科目?
答: 你好 你就把其他科目科目的余額轉(zhuǎn) 比如 借預付賬款 2496332.63貸其他應收款2496332.63

