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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-21 08:51

您好
入賬的時候分錄分別怎么寫的?

媽媽愛菠菜 追問

2020-07-21 08:53

正常不是借應收賬款,貸主營么,我也是剛接手,不太清楚

bamboo老師 解答

2020-07-21 08:57

那少入賬的 把差額寫這筆分錄
多入賬的 紅字沖減這筆分錄
還有對應銀行存款入賬也會涉及到應收賬款所以才問您分錄是怎么寫的

媽媽愛菠菜 追問

2020-07-21 09:18

好的,謝謝老師,之前應收賬款10000元,現(xiàn)在多收回2000,收了3000元回來,怎么做分錄

bamboo老師 解答

2020-07-21 09:18

10000元只收了30000 不是少收了么

媽媽愛菠菜 追問

2020-07-21 09:19

多收回2000收了12000回來

bamboo老師 解答

2020-07-21 09:20

借:銀行存款 12000
貸:應收賬款 12000
借:應收賬款 2000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 2000

媽媽愛菠菜 追問

2020-07-21 09:28

老師麻煩在寫一下應收10500收回了10000元少收回500怎么做分錄?

bamboo老師 解答

2020-07-21 09:30

這個要分清楚是多計了應收賬款 還是對方扣了尾款

媽媽愛菠菜 追問

2020-07-21 09:32

什么叫對方扣了尾款?這個工程完工了,打了這筆錢過來,剩下的零頭不會打了

bamboo老師 解答

2020-07-21 09:35

借:銀行存款 10000
借:營業(yè)外支出 500
貸:應收賬款 10500

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那需要看你之前做啥,你之前對應科目做啥
2020-01-18 17:16:24
你好,之前你計入應收賬款是借方還是貸方?
2019-10-29 17:20:10
您好 入賬的時候分錄分別怎么寫的?
2020-07-21 08:51:34
應收賬款的負數(shù)是重分類到預收賬款的
2022-01-12 10:06:59
公司有些科目掛錯了,比如開票時做的應收賬款1,收到款時做到應收賬款2了,你寫上調(diào)整XX號憑證錯誤
2020-02-14 16:27:49
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