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送心意

陳娟老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-02 16:42

你好小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)和其他銷售額未達(dá)到9萬(wàn)元的,不需要繳納增值稅。

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 16:44

我想問(wèn)下我賣固定資產(chǎn)11000這個(gè)賬務(wù)處理怎么做

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 16:44

稅款是多少

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 16:46

借現(xiàn)金11000貸固定資產(chǎn)清理10784.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅215 .69

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 16:47

但是報(bào)季報(bào)銷售固定資產(chǎn)的稅款是323.53

陳娟老師 解答

2019-01-02 16:50

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅323.53 
     貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅收減免

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 16:55

不是這個(gè)意思

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 16:56

稅款到底是多少 如果是323.53 那分錄怎么做,是收到現(xiàn)金的金額就不平了分錄

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 16:57

借現(xiàn)金11000貸固定資產(chǎn)清理10784.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?

陳娟老師 解答

2019-01-02 17:02

小規(guī)模納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)可以享受增值稅3%征收率減按2%征收。 
一般納稅人銷售自己使用過(guò)的其他固定資產(chǎn),按照《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全國(guó)增值稅轉(zhuǎn)型改革若干問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2008〕170號(hào))第四條的規(guī)定執(zhí)行:“自2009年1月1日起,納稅人銷售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)(以下簡(jiǎn)稱已使用過(guò)的固定資產(chǎn)),應(yīng)區(qū)分不同情形征稅: 
 
1.銷售自己使用過(guò)的2009年1月1日以后購(gòu)進(jìn)或自制的固定資產(chǎn),按照適用稅率征收增值稅; 
 
2.2008年12月31日以前未納入擴(kuò)大增值稅抵扣范圍試點(diǎn)的納稅人,銷售自己已使用過(guò)的2008年12月31日以前購(gòu)入或自制的固定資產(chǎn),按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅?!?/p>

陳娟老師 解答

2019-01-02 17:03

現(xiàn)金和稅金的差額入固定資產(chǎn)清理

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 17:03

那是我分錄做錯(cuò)了嘛 
如果是323.53 分錄就不平了

陳娟老師 解答

2019-01-02 17:04

你賣固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票嗎?按發(fā)票金額 
如果系統(tǒng)里出的是323.53的話分錄如下 
借現(xiàn)金11000 
貸固定資產(chǎn)清理10676.47 
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 323.53

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 17:05

323.53+10784.31=11107.84 就不是11000了,我11000賣的

陳娟老師 解答

2019-01-02 17:05

固定資產(chǎn)清理就是10676.47了

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 17:07

沒(méi)開(kāi)發(fā)票

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 17:07

我們這個(gè)月的增值稅在9萬(wàn)內(nèi)加上固定資產(chǎn)也是9萬(wàn)內(nèi),那這個(gè)固定資產(chǎn)要交稅嗎

陳娟老師 解答

2019-01-02 17:09

增值稅不需要繳納的

_孫小作- 追問(wèn)

2019-01-02 17:09

那是不是我在報(bào)增值稅時(shí) 銷售過(guò)的固定資產(chǎn)不含稅的金額是10676.47?那稅額也改變了呀

陳娟老師 解答

2019-01-02 17:12

我不知道你323.53從哪得來(lái)的啊

陳娟老師 解答

2019-01-02 17:13

你是小規(guī)模還是一般  固定資產(chǎn)什么時(shí)候購(gòu)買的,按上面劃分計(jì)算下稅款。如果323.53確實(shí)是稅務(wù)局給出的,就按稅務(wù)局的來(lái)

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你好小規(guī)模納稅人銷售使用過(guò)的固定資產(chǎn)和其他銷售額未達(dá)到9萬(wàn)元的,不需要繳納增值稅。
2019-01-02 16:42:43
小規(guī)模納稅人季度九萬(wàn)以內(nèi)免增值稅,增值稅附加可以減免
2017-04-10 20:33:18
你好,是不含稅 的
2017-04-09 13:55:49
您好,一般納稅人抵扣過(guò)的話,就是按實(shí)際的稅率,13%就是13%的,小規(guī)?;蛞话慵{稅人實(shí)際沒(méi)有抵扣的話是3%減按2%繳納
2020-02-29 15:10:25
直接銷售全免稅處理。
2018-11-08 16:08:14
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