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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-02 15:30

你好  開(kāi)錯(cuò)的嗎 可以紅沖

楊慧芳 追問(wèn)

2019-01-02 15:31

是開(kāi)給對(duì)方,對(duì)方丟了,又重新開(kāi)的

楊慧芳 追問(wèn)

2019-01-02 15:31

不然是不是就是虛增收入了

玲老師 解答

2019-01-02 15:34

丟了不用重開(kāi)  你讓他用復(fù)印件做賬

楊慧芳 追問(wèn)

2019-01-02 15:36

可是我已經(jīng)重開(kāi)給對(duì)方了

玲老師 解答

2019-01-02 15:38

好的 如果您這個(gè)問(wèn)題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)!祝您工作學(xué)習(xí)愉快!

楊慧芳 追問(wèn)

2019-01-02 15:39

那我可以紅沖嗎?

玲老師 解答

2019-01-02 15:45

你好 嚴(yán)格來(lái)說(shuō)這個(gè)是不用紅沖的 但是你已經(jīng)紅沖只能這樣了

楊慧芳 追問(wèn)

2019-01-02 15:47

我還沒(méi)有沖紅

楊慧芳 追問(wèn)

2019-01-02 15:48

但是不沖紅的話,1,我虛增收入,2.我要交現(xiàn)金進(jìn)對(duì)公賬號(hào)里

玲老師 解答

2019-01-02 15:51

你的意思 是開(kāi)票多開(kāi)出來(lái)金額 了 那就是開(kāi)錯(cuò)了 可以紅沖的

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你好,如果是通過(guò)損益科目核算的業(yè)務(wù),需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目,借;以前年度損益調(diào)整,貸;銀行存款等科目 如果不是損益科目,比如是原材料科目,就直接補(bǔ)做相應(yīng)分錄 借;原材料,貸;銀行存款等科目
2020-02-11 14:42:59
你好! 是的,你的理解很對(duì)
2019-12-15 15:30:39
是將沒(méi)發(fā)票的金額調(diào)整出來(lái)?
2018-11-13 16:46:29
1、請(qǐng)問(wèn)成本可以入本年費(fèi)用嗎?--不可以的,要補(bǔ)計(jì)到上年的成本費(fèi)用。 2、需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-11-14 16:48:25
學(xué)員你好,損益類科目需要調(diào)整跨年的賬,需要通過(guò)“以前年度損益調(diào)整”科目,在將“以前年度損益調(diào)整”科目結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”。應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
2018-01-29 14:15:20
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