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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-01-02 11:11

你好,可以這樣做調整的

646383391 追問

2019-01-02 12:01

好的,謝謝,那本年進項發(fā)票累計數對不上有沒有關系呢

鄒老師 解答

2019-01-02 12:02

你好,這個是需要與申報表核對一致才是的,不能有差額的

646383391 追問

2019-01-02 12:12

哦,那現(xiàn)在進項稅額 本年累積對不上,要怎么處理呢

鄒老師 解答

2019-01-02 12:58

你好,賬面是多少,申報表是多少?

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相關問題討論
你好,可以這樣做調整的
2019-01-02 11:11:41
您好 如果進項大于銷項 進項稅額留底 可以不做結轉分錄 留待下期繼續(xù)抵扣 銷項大于進項 需要繳稅 要做結轉分錄 一般看勾選平臺的進項稅額跟開票系統(tǒng)的銷項稅額核對稅金是正確
2019-08-27 11:51:29
借 銷項 貸 進項 差額計入未交增值稅!
2019-01-09 10:16:33
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-08 22:10:44
您好  我想咨詢增值稅有很多明細科目    
2023-05-19 11:11:08
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