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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-31 13:50

同學(xué) 您好
做一份跟收到藍(lán)字發(fā)票同樣的紅字分錄 
請(qǐng)問你藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 13:59

我們是購貨方,對(duì)方在2018年6月份開具二張專票,因開具錯(cuò)誤,后又重新開具, 但當(dāng)時(shí)不知道此我們已認(rèn)證,后在12月份對(duì)方開具了紅字發(fā)票,當(dāng)時(shí)的發(fā)票只是認(rèn)證而沒有做賬務(wù)處理,現(xiàn)在該如何做賬呢?
藍(lán)字發(fā)票就沒有做賬務(wù)處理放在那呢

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:01

當(dāng)時(shí)沒有賬務(wù)處理 那申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟財(cái)務(wù)帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額不一致?

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 14:06

是的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 14:08

我現(xiàn)在可不可以將4張發(fā)票,也就是藍(lán)字和紅字發(fā)票放一塊,作一個(gè)賬務(wù)處理?

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:11

如果您前期收到藍(lán)字發(fā)票沒有做賬務(wù)處理 只是申報(bào)表體現(xiàn)了  現(xiàn)在可以先做一份藍(lán)字分錄 然后做一份紅字分錄 賬上體現(xiàn)一下

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 14:15

你看一下這樣可以嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:17

分錄這樣處理正確的

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 14:22

在這個(gè)月申報(bào)表中再填一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
我們前期多交130.45元的稅款,為什么在11月份的申報(bào)表中沒有體現(xiàn)呢?
是我那塊沒有填對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:25

在這個(gè)月申報(bào)表中再填一下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
您多交是什么情況下多交的 是申報(bào)錯(cuò)了 還是賬務(wù)處理不正確

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 14:49

我們是年初進(jìn)項(xiàng)表還沒有認(rèn)證,我們交納了130.45元的增值稅,后認(rèn)證后就顯示,請(qǐng)看 下是不是我那塊填錯(cuò)了?

bamboo老師 解答

2018-12-31 14:57

您前期申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該交 現(xiàn)在認(rèn)證了 130.45元就在進(jìn)項(xiàng)稅額里面 不明白您哪里另外要體現(xiàn)

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 15:04

那我這是那塊出錯(cuò)了?

bamboo老師 解答

2018-12-31 15:06

您填下表28欄130.45元看看

萌噠噠的小蘿卜 追問

2018-12-31 15:14

那是在主表上直接填 了?

bamboo老師 解答

2018-12-31 15:15

您先在主表上直接填 看申報(bào)能否通過

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同學(xué) 您好 做一份跟收到藍(lán)字發(fā)票同樣的紅字分錄 請(qǐng)問你藍(lán)字發(fā)票怎么寫的分錄
2018-12-31 13:50:44
什么意思?看不明白你說的
2019-01-16 14:26:47
你好,紅字發(fā)票需要作為憑證的附件
2018-11-30 20:41:27
你好 ;? ? ?你們是銷售方還是 購買方; 這樣好判斷? ? ; 是專票還是普票的??
2021-11-30 14:37:39
你好,是進(jìn)項(xiàng)紅字,還是銷項(xiàng)紅字??
2021-10-23 11:24:25
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

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