
股東借給公5000元,會(huì)計(jì)分錄借:銀行存款 5000 貸:應(yīng)付賬款 5000 然后股東又向公司借款6000,會(huì)計(jì)分錄 借:其他應(yīng)收款6000貸:銀行存款6000 現(xiàn)在想把其中的5000抵掉,怎么做分錄呢?
答: 借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款 正常的借股東的借銀存貸其他應(yīng)付款,你股東借公司借其他應(yīng)付款貸銀存,一個(gè)客戶用一個(gè)往來(lái)就可以
,公司賬戶付款5000,票開(kāi)了6000、借:管理費(fèi)用6000,貸:銀行存款5000,其他應(yīng)收款1000(老板名字),實(shí)際付款是6000、只是對(duì)公賬戶支付5000,這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 你好,之前老板有欠公司1000,這次有替公司支付了這1000的費(fèi)用嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份公司股東以借款名義轉(zhuǎn)賬給公司5000元,通過(guò)公司購(gòu)買(mǎi)一件物品,價(jià)值4999元,事后拿來(lái)了發(fā)票報(bào)銷(xiāo),通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬還給該股東,相關(guān)會(huì)計(jì)分錄我做的如下:轉(zhuǎn)賬給公司借:銀行存款 5000貸:其他應(yīng)付款 5000購(gòu)買(mǎi)商品:借:管理費(fèi)用 4999貸:其他應(yīng)付款 4999報(bào)銷(xiāo)時(shí):借:其他應(yīng)付款 4999貸:銀行存款 4999這樣做分錄對(duì)嗎?
答: 你好,同學(xué)。 處理是對(duì)的,沒(méi)問(wèn)題的

