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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-12-29 11:00

年底做一筆應交稅費明細科目的結(jié)轉(zhuǎn),借:應交稅費-銷項 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅

向日葵 追問

2018-12-29 12:40

謝謝

meizi老師 解答

2018-12-29 13:37

好的 滿意請給予評價

向日葵 追問

2018-12-29 18:38

謝謝老師

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年底做一筆應交稅費明細科目的結(jié)轉(zhuǎn),借:應交稅費-銷項 應交稅費-進項轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-進項 應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-12-29 11:00:53
你下面期末有余額的是哪幾個科目??
2019-01-09 17:29:31
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2020-02-27 11:26:39
需要,從轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)到未交增值稅
2018-10-09 09:05:01
你好,需要把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年的
2018-01-01 13:54:17
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