
年末應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目怎樣結(jié)賬呢?
答: 月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)下的明細(xì)科目和應(yīng)交增值稅下的明細(xì)科目,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 你好,需要把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到次年的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好, 我的會(huì)計(jì)科目里應(yīng)交稅費(fèi)科目下有如下明細(xì)科目:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅、應(yīng)交增值稅-已交稅金 和應(yīng)交增值稅-未交稅金 到月末或者年末 這些明細(xì)科目有余額需要結(jié)轉(zhuǎn)么 已交稅金得數(shù)需要轉(zhuǎn)到未交稅金下么
答: 要結(jié)轉(zhuǎn)
年末應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅明細(xì)科目需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果需要,如何結(jié)轉(zhuǎn)?
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅的明細(xì)科目,年末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么?
年末應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則,應(yīng)交稅金會(huì)計(jì)科目年末余額怎么結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
年終一般怎么樣將應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下的三級(jí)明細(xì)科目結(jié)平歸零?


梔子花開(kāi) 追問(wèn)
2019-02-21 11:40
彩麗老師 解答
2019-02-21 11:44
梔子花開(kāi) 追問(wèn)
2019-02-21 14:21
彩麗老師 解答
2019-02-21 18:54
梔子花開(kāi) 追問(wèn)
2019-02-21 22:35
彩麗老師 解答
2019-02-22 08:47
彩麗老師 解答
2019-02-22 08:49