国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2018-12-29 09:43

同學(xué) 您好
供應(yīng)商開來原材料發(fā)票,12月如果沒認(rèn)證的話 可以直接入賬

弄花香滿衣 追問

2018-12-29 10:02

您是說要先暫估入12月的賬是嗎?然后1月再認(rèn)證?

bamboo老師 解答

2018-12-29 10:04

收到發(fā)票
借:原材料
     應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)付賬款
下月
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額
貸:應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進(jìn)項稅額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
同學(xué) 您好 供應(yīng)商開來原材料發(fā)票,12月如果沒認(rèn)證的話 可以直接入賬
2018-12-29 09:43:57
你好!原分錄紅字沖回在做正確的
2016-11-01 12:26:20
沖XX年XX月XX日材料暫估入賬XX號憑證,用紅筆寫金額。
2017-05-24 13:13:35
沖銷 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2016-04-06 18:19:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...