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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2018-12-28 19:05

你好 你要是不設(shè)置審核就可以不用審核  設(shè)置了就要審核才可以

嘟嘟馬 追問

2018-12-28 19:05

需不需要審核這個(gè)是哪一步設(shè)置的

玲老師 解答

2018-12-28 19:07

以系統(tǒng)管理員[默認(rèn)為manager]身份打開當(dāng)前賬套,點(diǎn)擊“會(huì)計(jì)之家”主窗口的“工具”菜單,選擇“用戶管理”,執(zhí)行“新增”功能,在用戶組名中選擇一個(gè)用戶組;在用戶名中輸入用戶的名稱李四;在安全碼中可自由輸入用戶安全碼。
設(shè)置完用戶組和用戶后,就可對(duì)用戶進(jìn)行授權(quán)。在“用戶管理”中用鼠標(biāo)選中李四,然后再點(diǎn)窗口右下角的“授權(quán)”按紐進(jìn)入“權(quán)限管理”主窗口。右上有一行“授權(quán)范圍”:所有用戶 本組用戶 當(dāng)前用戶。系統(tǒng)默認(rèn)是當(dāng)前用戶。如果您之前已經(jīng)授權(quán)李四可以查詢及審核憑證,則結(jié)合系統(tǒng)默認(rèn)的“當(dāng)前用戶”權(quán)限范圍,就意味著李四只能查詢自己制作的憑證。但事實(shí)上,李四是要查詢并審核張三制作的憑證,所以,您就必須把權(quán)限范圍更改為如“所有用戶”,這樣,李四就可以查詢到張三制作的憑證了,否則,就如同大多數(shù)新手一樣,進(jìn)入憑證查詢窗口,卻沒有看到一張憑證或只能看到自己制作的憑證。在權(quán)限分配中 “憑證審核”后的“是否有權(quán)限”列打上√,權(quán)限分配完畢后,單擊“授權(quán)”按鈕,即可將設(shè)定的權(quán)限分配給用戶。

嘟嘟馬 追問

2018-12-28 19:08

我們是EAS軟件,又如何設(shè)置

玲老師 解答

2018-12-28 19:11

你好沒用過 EAS  你可以咨詢一下金蝶售后 。

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相關(guān)問題討論
你好 你要是不設(shè)置審核就可以不用審核 設(shè)置了就要審核才可以
2018-12-28 19:05:01
同學(xué)你好,直接可以過賬。
2022-03-16 16:53:39
你好,這個(gè)是系統(tǒng)問題,讓軟件服務(wù)人員給設(shè)置下
2022-04-27 21:00:43
需要有相關(guān)的權(quán)限,才能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)行反審核,直接打開退款單的記錄,可以反審核。結(jié)賬后也是不能反審核的,必須是在記賬狀態(tài),才能反審核
2022-03-22 10:10:53
你好;? 正常的話?要從銷售系統(tǒng)那邊生成銷售發(fā)貨單,銷售發(fā)貨單審核后自動(dòng)生成銷售出庫(kù)單 這樣就可以在庫(kù)存管理里面看到生成的銷售出庫(kù)單 ;如果你 審核不了的話。 看下審核系統(tǒng)是不是出錯(cuò)了。找你軟件售后遠(yuǎn)程給你看看?
2021-11-15 10:43:10
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

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  • 你好,老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅?裝修購(gòu)買

    你好,這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工

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