你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,原來房屋租賃合同2年,每個(gè)月10萬租金,一年后簽 問
問題 1:使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債調(diào)整 租賃負(fù)債:按剩余 1 年每月 8 萬租金,以當(dāng)前增量借款利率重新計(jì)算現(xiàn)值(新負(fù)債),與原剩余租賃負(fù)債的差額調(diào)整使用權(quán)資產(chǎn)。 使用權(quán)資產(chǎn):按原剩余賬面價(jià)值(扣除已提 1 年折舊)減去 “原剩余負(fù)債與新負(fù)債的差額” 確定新金額。 問題 2:使用權(quán)資產(chǎn)折舊調(diào)整 無需追溯調(diào)整已計(jì)提的 1 年折舊,僅按變更后使用權(quán)資產(chǎn)的新賬面價(jià)值,在剩余 12 個(gè)月內(nèi)重新計(jì)算月折舊額(直線法),后續(xù)按新折舊額計(jì)提。 答
@郭老師,我也不知道銷售出去收了稅點(diǎn)沒有 問
你看下你其他的客戶銷售單價(jià)多少 購入的成本多少 你們怎么計(jì)算銷售額 答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計(jì)計(jì)入什么科目 問
溫度計(jì)可以計(jì)入制造費(fèi)用,或者輔助生產(chǎn)成本 答
我司是軟件企業(yè),前幾年委托研發(fā),發(fā)生了研發(fā)費(fèi)用,但 問
您好,他是直接做費(fèi)用化了,你現(xiàn)在要調(diào)這個(gè)是做什么用?是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎? 答

新企業(yè),之前月份的通訊費(fèi)是原來的企業(yè)幫我們支付的,這筆費(fèi)用后來我們肯定是要支付的,我在期初建帳的時(shí)候,是不是借:費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款,這樣錄進(jìn)去呢
答: 你建賬期初是0 后面在做賬 掛借方費(fèi)用代付其他應(yīng)付-某公司 這樣做
老師,請問在審計(jì)過程中,發(fā)現(xiàn)公司有一筆10年的其他應(yīng)付款,對方企業(yè)說這筆費(fèi)用五萬左右,不用支付,請問這種情況應(yīng)該怎么處理?
答: 同學(xué)你好,不需要支付的應(yīng)付款項(xiàng)是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入中;
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我公司2020年1月份收到一筆拆遷補(bǔ)償款1000萬,借放收銀行,貸方:其他應(yīng)付款,拆遷發(fā)生費(fèi)用102萬怎樣沖賬
答: 按照固定資產(chǎn)處理來進(jìn)行入賬
問下老師,公司的款都是從法人卡出去的,費(fèi)用都是充的其他應(yīng)付款,這樣風(fēng)險(xiǎn)大,怎么處理
公司一直沒法開票,一直沒做收入,只是簡單的做了一些費(fèi)用:5月份有客戶打了銀行款:但沒法開票:直接做其他應(yīng)付款吧:等他開票了,再?zèng)_
我手里有好多老板私人付的錢,月底了,我如何結(jié)賬是直接做費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款做進(jìn)去嗎?

