
8月收原材料蔬菜,當(dāng)月使用完畢,9月付貨款。發(fā)票一直未到。會(huì)計(jì)分錄如何做?
答: 先暫估,然后轉(zhuǎn)成本。
建筑公司3月用銀行存款付部分材料款,當(dāng)月材料已到,發(fā)票隔月到且還有少許貨款未付。如何做會(huì)計(jì)分錄。發(fā)票待余款付完后再提供,發(fā)票到后又如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 收到貨的時(shí)候 借:原材料 其他應(yīng)收款-暫估進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 應(yīng)付賬款 拿到發(fā)票根據(jù)金額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:其他應(yīng)收款-暫估
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
本月材料已到及已付款,但月末發(fā)票賬單未到應(yīng)如何做賬務(wù)處理? 8月材料已到及已從銀行付款,但到月末還未收到發(fā)票,我該如何做賬務(wù)處理?待9月收到發(fā)票時(shí)我又該如何做分錄?
答: 8月末暫估入庫(kù),9月初沖回到實(shí)際收到發(fā)票時(shí)在入賬


DORIS 追問(wèn)
2018-12-27 11:21
彭老師 解答
2018-12-27 11:25
DORIS 追問(wèn)
2018-12-27 11:27
彭老師 解答
2018-12-27 11:29