
有購進(jìn)一批材料,本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?
答: 您好 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 請問材料收到了么有
有購進(jìn)一批材料(材料已到),本月付了部分貨款,余下尾款還未付。發(fā)票要等尾款付清才開。本月如何做會計分錄,尾款付清發(fā)票到又如何做會計分錄?
答: 你好,本月,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款——暫估 下個月,借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;原材料 借;原材料 貸;預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問兩個問題: 1.聘請會計記賬 預(yù)付50% 有發(fā)票,明付尾款,在開50%尾款發(fā)票,該怎么做分錄 2.如果聘請會計 預(yù)付50%,只有收據(jù),付尾款是對方才給發(fā)票,改如何做分錄
答: 你說的兩種情況分錄是一樣的 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 借管理費用 貸預(yù)付賬款 銀行存款

