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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-27 09:30

借:原材料 
 
貸:應(yīng)付賬款---暫估應(yīng)付款 
 
下月初用紅字 
 
借:原材料  (紅字) 
 
貸:應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款(紅字) 
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:原材料 
 
收到發(fā)票 
 
借:原材料(材料采購(gòu)) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅 
 
貸:銀行存款(應(yīng)付賬款)

DORIS 追問(wèn)

2018-12-27 09:47

當(dāng)月購(gòu)入的原材料當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?票未到

佟老師 解答

2018-12-27 09:50

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
貸:原材料

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2018-12-27 09:30:35
你好,當(dāng)月做暫估入庫(kù),次月取得發(fā)票沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)處理,之前成本有差額做相應(yīng)調(diào)整
2018-06-09 15:02:33
你好 當(dāng)月付款,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 下月貨到票到,借:原材料,貸:預(yù)付賬款?
2021-06-09 15:35:20
首先,當(dāng)月應(yīng)在會(huì)計(jì)分錄中做出“預(yù)付款”的分錄,即將采購(gòu)款由應(yīng)付款賬戶轉(zhuǎn)入現(xiàn)金賬戶;下月收到發(fā)票時(shí),應(yīng)在會(huì)計(jì)分錄中登記“購(gòu)買商品”,即從現(xiàn)金賬戶支出,同時(shí)在應(yīng)付款賬戶中核銷預(yù)付款。
2023-03-14 09:48:17
同學(xué)您好! 對(duì)于本月采購(gòu)原材料入庫(kù)但下個(gè)月才收到發(fā)票和付款的情況,應(yīng)暫估入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款。待下月收到發(fā)票時(shí),再?zèng)_回暫估,并按實(shí)際金額入賬。對(duì)于加工商品本月發(fā)出但下月收款開(kāi)票,應(yīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款,會(huì)計(jì)分錄為:借:應(yīng)收賬款,貸:銷售收入,下月收到款項(xiàng)后再?zèng)_銷應(yīng)收賬款。
2024-03-07 16:20:41
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