
內(nèi)賬,支付門店房租發(fā)票未到是借待攤費用,貸銀行存款,,,,現(xiàn)在發(fā)票到了怎么做賬呢
答: 你好,憑發(fā)票按月分攤借管理費用 貸預提費用
以前支付的房租物管費,支付時做了筆借:預付賬款貸:銀行存款,每月攤銷:借:待攤費用-房租貸:預付賬款,現(xiàn)在收到專用發(fā)票了金額一致,現(xiàn)在怎么做賬?而且現(xiàn)在專用發(fā)票認證
答: 已經(jīng)攤銷完了嗎?
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在2019年7月支付廠房租金是賬務(wù)處理是借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 攤銷金額剛好攤銷完,未收到專票,還是做了賬務(wù)處理借:待攤費用 貸:應(yīng)付賬款 在2020年時才收到專票,賬務(wù)怎么做調(diào)整呢,現(xiàn)在沒使用待攤費用,修改成其他應(yīng)付款
答: 攤銷的費用多多了是吧。

