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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-24 16:27

您好,大家都可以扣,因為您還要與合租的人簽訂合同的啊。

Aban 追問

2018-12-24 16:35

我們這邊只有和房東的合同,合租人沒有

王雁鳴老師 解答

2018-12-24 16:44

您好,那應該合租人與原租人簽訂一下合同處理。

Aban 追問

2018-12-24 16:50

合同的話自己擬定的有格式要求嗎?還是只要有這個說明就可以了

王雁鳴老師 解答

2018-12-24 16:59

您好,比照原租人與房東的租賃合同,重新擬定一份,原租人和合租人一起簽上字就行了。

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相關(guān)問題討論
您好,大家都可以扣,因為您還要與合租的人簽訂合同的啊。
2018-12-24 16:27:45
您好,您可以去學堂的下載中心找合同范本。用電腦登錄學堂的。會計模板類去找。
2022-04-08 09:24:11
小王跟小李買了一套房子,兩人簽訂了購買合同。這個里邊客體是房子。內(nèi)容是:小王跟小李買一套房子
2020-07-28 11:08:14
你好,在公司成立前去租房子是可以以法人的名義簽訂租房合同
2021-10-24 22:41:45
母子公司可以作為聯(lián)合體與企業(yè)簽訂合同。主要是出現(xiàn)有建筑施工過程中的合同。
2020-05-26 16:24:23
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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