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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-12-24 12:30

理論上,要在次月初紅沖。實務(wù)中,一般是收到發(fā)票后再紅沖,再編制正常分錄!

2225783323 追問

2018-12-24 12:31

那比如在9月份暫估入庫,就在當(dāng)月可以把入庫的貨正常開發(fā)票賣出去嗎?

老江老師 解答

2018-12-24 12:33

當(dāng)然可以,否則暫估就沒有意義了!

2225783323 追問

2018-12-24 12:37

謝謝老師,發(fā)票12月給我開過來了,那我在12份紅沖暫估,重新編制分錄的話,怎么做分錄呢?按正常入庫做分錄的話,庫存不就多了商品嗎?

老江老師 解答

2018-12-24 12:43

暫估的時候   借 庫存商品  貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 
次月 
借 庫存商品  負數(shù) 貸應(yīng)付賬款-應(yīng)付暫估 負數(shù) 
借 庫存商品  貸應(yīng)付賬款 
注意,這里一正一負,沒有影響

2225783323 追問

2018-12-24 12:48

好的謝謝老師

老江老師 解答

2018-12-24 13:00

不客氣 
祝工作愉快!

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相關(guān)問題討論
理論上,要在次月初紅沖。實務(wù)中,一般是收到發(fā)票后再紅沖,再編制正常分錄!
2018-12-24 12:30:10
一、暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 二、收到發(fā)票,再沖銷暫估,按發(fā)票的金額入賬處理
2018-04-25 15:14:17
你好,如果發(fā)出商品金額沒有錯誤,是不需要調(diào)整的
2018-12-12 09:12:38
你好!發(fā)出商品也要沖減然后做正確的金額的。
2017-09-12 14:00:51
您好,按收到發(fā)票金額沖銷,收到5萬發(fā)票,就沖5萬的暫估,
2023-12-28 21:59:30
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